咨詢金融行業內控內審方向崗位職責要求
職位描述:
esponsibilities:
Providecompliance,internalcontrol,internalauditrelatedadvisoryservicestofinancialinstitutionclientsandothermarketmembersinindustriessuchasbanking,insurance,securities,assetmanagementandotherfinancialservices;
Developriskmanagementsolutionsandmaintainproductiveworkingrelationshipswithclientmanagement,andacommitmenttoclientsatisfaction;
Utilizetechnologyandtoolstocontinuallylearnandinnovate,shareknowledgewithteammembersandenhanceservicedelivery;
Leverageideasfromotherprojectengagementstoenhanceknowledgeandcreateefficiencies;
Guidetheteaminthedevelopmentofcost-effectiveandpracticalrecommendationsforimprovementandmonitorengagementeconomics;
Participateinthecareerandperformancedevelopmentbyservingasacareercounseleeorcounselor,suchastrainingnewstaffandprovidingtimelyandspecificperformancefeedback,andfosterteamworkandinnovativethinking;
Generatenewbusinessopportunities.UnderstandErnst&Younganditsservicelines;understandtheclient'sindustryandrecognizekeyperformancedrivers;identifyopportunitiestointroduceErnst&Young'sservices;gainacceptanceonawidevarietyofissuesimpactingtheclient.
Requirements:
Universitygraduateswithaminimumof2yearsforseniorspreferablywithexperienceincomplianceorriskmanagementfunctionincorporateorconsultingfirms;
SolidknowledgeinCBRC,CIRC,CSRCregulatoryrequirement,e.g.:enterpriseriskmanagement,operationalriskandanti-moneylaundry;
Abletointeracteffectivelywithbothmanagementandclients;
ExcellentcommandofspokenandwrittenEnglishandChinese;
ProfessionalqualificationsuchasCFA,FRM,andCICPAwillbeanadvantage;
TravelingwithinPRCisrequired.
篇2:內控內審經理IT方向崗位職責要求
職位描述:
崗位職責:
1、了解公司業務流程及系統管理情況,評審相關IT制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司IT系統管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施IT審計項目,就審計發現提出改進建議;
3、根據IT內控合規要求,編制IT風險內控文檔(ITELC、ITGC、ITAC和EUC)并執行相關控制測試,落實控制缺陷整改;
4、與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的規范及優化,強化信息安全管理建設,提供IT內控咨詢和培訓服務;
5、完成上級交付的其他工作。
崗位要求:
1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷;
2、5年及以上IT內控審計相關工作經驗,有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規(SOX)經驗者優先;
3、有CISA、CISM、CISSP或CIA資格證書優先;
4、熟悉ISO27001、ITIL、Cobit等標準,了解OracleEBS、Linux、MySQL、Hive/Hadoop、Impala等軟件者優先;
5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進行監督管理;
6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。
篇3:內控內審總監崗位職責要求
職位描述:
崗位職責:
1、統籌公司所有內審相關工作,制定審計框架及策略,建立完善內審相關流程制度;
2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況,更新完善流程穩定,協助彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務;
3、根據審計方案要求,組織優化現有內部審計工作,并根據現場審計結果撰寫審計報告;對改進方案給予建設性建議;
4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風險隱患;對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作;
5、熟悉企業IT部門的整體運作與流程,可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定IT內審規范、IT審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計;
6、組織開展專項審計、定向審計工作,但不限于:經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等;
7、對審計過程中發現的舞弊線索,及時向相關負責人匯報,依指示開展進一步調查工作;
8、協調、配合外部審計的各項審計工作;
9、完成上級領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷;
2、10年以上工作經驗,具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗,或5年企業或事務所內控實踐經驗,具國際四大會計事務所的從業經驗者優先;
3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等;
4、熟悉IT審計相關的準則和方法論,熟悉COSO、COBIT相關知識,掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理,持有相關專業證書(如CISA、CIA、CPA、ACCA等)者優先;
5、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動治理和管理持續改進;
6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力。