內部審計助理(內控)崗位職責職位要求
職責描述:
【工作職責】
1、負責評估消費者BG財經流程是否被正確的執行,執行集中流程遵從性測試
2、基于行權質量監督,持續推動消費者BG財經流程優化和加大授權
3、通過大數據方法、自動化工具提升財經行權監督效率
4、管理財經流程內控工作質量
【崗位職責職位要求要求】
1、精通excel表,具有較強的數據敏感性,有熟練的數據分析、數據篩選能力
2、個性穩重、態度踏實,能適應長時間數據分析工作
3、有過會計事務所/咨詢公司數據分析、數據整合的助理類工作經驗優先
4、??萍耙陨蠈W歷,財會、統計學、電子商務、計算機應用等相關專業優先
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
篇2:內控管理師崗位職責任職要求
內控管理師崗位職責
職責描述:
1.協助經理編制內控手冊;
2.協助各部門建立與完善內控體系文件建設;
3.主導及協助相應部門規劃和落地七大內控基本控投制措施;
4.反舞弊體系建設。
任職要求:
1.會計學或審計學專業本科及以上學歷;
2.5年以上制造業內控及風險管理工作經驗,能獨立編制內控制度;
3.熟悉企業涉及的法律法規;
4.熟悉COSO模型,熟悉五部委編制的一規范三指引;
5.邏輯思維清晰,溝通能力好。
內控管理師崗位
篇3:內控合規管理崗位職責任職要求
內控合規管理崗位職責
合規與內控管理職位介紹:
參與制定內控相關政策、制度、流程與規范,有效推動完善內控長效機制;
對接各項內外部審計或檢查,對發現問題的整改落實情況進行跟蹤監督,促進整改措施貫徹落實;
組織開展各項內控自查/合規檢查工作,識別及評價各項業務風險點,出具報告并提出改進建議和整改要求;
對公司規章制度、重要業務進行合規性審核;
對新業務、新流程及重要事項提供合規建議;
跟蹤外部監管政策并進行政策解讀與宣導;
招聘要求:
1、碩士及以上學歷,金融、法律、會計、審計等專業優先;
2、具備5年及以上正規金融機構合規內控、審計或者稽核工作經驗,有四大會計師事務所金融機構審計項目經驗的優先;
3、熟悉資產管理行業相關法律法規、監管政策及內部控制機制、流程,能夠獨立開展合規/內控自查工作;
4、具備良好的公文能力、組織協調能力、溝通能力和團隊合作精神,工作嚴謹、細致;
5、具備cpa,cfa或者通過國家司法考試者優先。職位介紹:
參與制定內控相關政策、制度、流程與規范,有效推動完善內控長效機制;
對接各項內外部審計或檢查,對發現問題的整改落實情況進行跟蹤監督,促進整改措施貫徹落實;
組織開展各項內控自查/合規檢查工作,識別及評價各項業務風險點,出具報告并提出改進建議和整改要求;
對公司規章制度、重要業務進行合規性審核;
對新業務、新流程及重要事項提供合規建議;
跟蹤外部監管政策并進行政策解讀與宣導;
內控合規管理崗位