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內部審計助理(內控)崗位職責職位要求

2024-07-29 閱讀 4781

職責描述

工作職責

1、負責評估消費者BG財經流程是否被正確的執行,執行集中流程遵從性測試

2、基于行權質量監督,持續推動消費者BG財經流程優化和加大授權

3、通過大數據方法、自動化工具提升財經行權監督效率

4、管理財經流程內控工作質量

【崗位職責職位要求要求】

1、精通excel表,具有較強的數據敏感性,有熟練的數據分析、數據篩選能力

2、個性穩重、態度踏實,能適應長時間數據分析工作

3、有過會計事務所/咨詢公司數據分析、數據整合的助理類工作經驗優先

4、??萍耙陨蠈W歷,財會、統計學、電子商務、計算機應用等相關專業優先

崗位要求

學歷要求:大專

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:1-3年

篇2:內控管理師崗位職責任職要求

內控管理師崗位職責

職責描述:

1.協助經理編制內控手冊;

2.協助各部門建立與完善內控體系文件建設;

3.主導及協助相應部門規劃和落地七大內控基本控投制措施;

4.反舞弊體系建設。

任職要求:

1.會計學或審計學專業本科及以上學歷;

2.5年以上制造業內控及風險管理工作經驗,能獨立編制內控制度;

3.熟悉企業涉及的法律法規;

4.熟悉COSO模型,熟悉五部委編制的一規范三指引;

5.邏輯思維清晰,溝通能力好。

內控管理師崗位

篇3:內控合規管理崗位職責任職要求

內控合規管理崗位職責

合規與內控管理職位介紹:

參與制定內控相關政策、制度、流程與規范,有效推動完善內控長效機制;

對接各項內外部審計或檢查,對發現問題的整改落實情況進行跟蹤監督,促進整改措施貫徹落實;

組織開展各項內控自查/合規檢查工作,識別及評價各項業務風險點,出具報告并提出改進建議和整改要求;

對公司規章制度、重要業務進行合規性審核;

對新業務、新流程及重要事項提供合規建議;

跟蹤外部監管政策并進行政策解讀與宣導;

招聘要求:

1、碩士及以上學歷,金融、法律、會計、審計等專業優先;

2、具備5年及以上正規金融機構合規內控、審計或者稽核工作經驗,有四大會計師事務所金融機構審計項目經驗的優先;

3、熟悉資產管理行業相關法律法規、監管政策及內部控制機制、流程,能夠獨立開展合規/內控自查工作;

4、具備良好的公文能力、組織協調能力、溝通能力和團隊合作精神,工作嚴謹、細致;

5、具備cpa,cfa或者通過國家司法考試者優先。職位介紹:

參與制定內控相關政策、制度、流程與規范,有效推動完善內控長效機制;

對接各項內外部審計或檢查,對發現問題的整改落實情況進行跟蹤監督,促進整改措施貫徹落實;

組織開展各項內控自查/合規檢查工作,識別及評價各項業務風險點,出具報告并提出改進建議和整改要求;

對公司規章制度、重要業務進行合規性審核;

對新業務、新流程及重要事項提供合規建議;

跟蹤外部監管政策并進行政策解讀與宣導;

內控合規管理崗位