往來會計崗位職責介紹
往來會計崗位職責介紹【一】
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崗位職責:
1、審核各類單據和采購價格、銷售價格,整理單據、裝訂成冊;
2、往來對賬,及時清理往來業務;
3、審核采購付款、報銷單;
4、關注訂單進程,與銷售業務員及時溝通,開具銷售發票,并跟蹤貨款回收情況;
5、出口退稅工作;
6、成本核算工作;
7、領導交代的其他事項。
工作要求:
1、具有財會工作2年以上經歷,其中制造型企業財會工作1年以上;
2、熟練操作辦公軟件,熟悉開票系統;
3、掌握基本的主辦會計核算與管理技能、熟悉制造型企業財會制度和核算辦法、熟悉稅收法規和財會軟件操作技能(用友軟件優先);
4、良好的學習能力、獨立工作能力、分析能力、組織能力;
5、思維敏捷、踏實肯干;
6、做過出口退稅優先。
往來會計崗位職責介紹【二】
崗位職責
1、負責與各往來單位的款項結算與對帳工作,協助生產計劃部進行供應商的對賬工作,按照每月的出貨數據做好開票資料,跟進催收供應商所欠增值稅票;
2、負責公司完結訂單的利潤核算,定期提交相關報表;
3、配合各部門完善暢想外貿系統的操作流程,及時準確的把相關信息錄入系統;
4、根據工作流程,復核對外匯款通知;
5、負責每月業務部門的銷售業績統計和的提成核算工作;
6、協助上級完成其他工作。
崗位要求
1、全日制本科以上學歷,財務管理、會計等相關專業;
2、兩年以上會計內賬工作經驗;
3、工作細心,嚴謹,有原則,有良好的溝通和協調能力;
4、對數據敏感,熟練EXCEL函數應用及表格制作;
5、良好的專業技能及職業操守。
往來會計崗位職責介紹【三】
崗位職責:
1、負責往來核算工作,認證進項發票,編制相關記賬憑證;
2、定期進行應付及預付款項的對賬;為往來帳款提供準確的信息;負責金蝶系統往來發票下推審核工作;
3、負責核對業務系統與財務軟件的往來數據、匹配;對往來數據的跟蹤與管理;
4、負責往來類余額賬齡分析;協助采購及銷售助理與供應商及客戶賬目核對,負責審計詢證函的管理工作;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、完成領導交辦的各項任務。
任職資格:
1.大專以上財務相關專業,應屆生亦可;
2.做事認真仔細,辦事效率高。
往來會計崗位職責介紹【四】
工作職責:
1、負責審核、核對應收賬款并監督銷售回款
2、負責審核、核對應付賬款并監督采購部門及時讓供應商開具發票
3、負責ERP系統內特殊單據的制作及審核
4、領導交代的其他相關工作
崗位要求:
1、大專及以上學歷,財務相關專業,應屆畢業生亦可
2、熟悉用友等ERP軟件
3、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力
4、具有強烈的工作責任心,能吃苦耐勞,服從上級領導安排,有團隊協作精神
篇2:公司內部往來費用綜合分析會計崗位職責
公司內部往來、費用、綜合分析會計崗位職責
□工作要求:
費用報銷憑證的審核編制,內部往來的核對,對三項費用的統計分析,每月結合實際經營情況及時進行財務綜合分析。
*主要工作內容:
一、負責費用類現金收支憑證的編制,配合出納核對現金帳。
二、負責每月關聯單位以及其他應收款、其他應付款相關單位帳務核對工作,其中與關聯公司對帳要形成對帳確認函。
三、負責單項成本預算資料歸檔工作,對于成本預算、完工、驗收、決算等資料及時存檔,整理形成卷宗。
四、每月對本部三項費用統計制表,進行對比分析。
五、及時編制月度財務分析報告。
六、負責公司及部門內部文件簽收傳閱存檔工作。
七、完成領導交辦的其他工作。
□會計科目:其他應收款、其他應付款、管理費用、營業費用、財務費用等
篇3:往來會計崗位工作職責
職責一:往來會計崗位職責
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;
4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;
5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;
8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
職責二:往來會計崗位職責
1、建立往來款項清算手續制度;
2、辦理往來款項的結算業務;
3、負責往來款項結算的明細核算;
4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;
5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例;
7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務。
職責三:往來會計崗位職責
1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作
2、根據已審核好的原始單據做好憑證。
3、負責及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。
6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。
7、根據公司的要票計劃,向供應商索要發票。
8、根據外賬的需要,根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧老師。
9、月末盤點,做到客觀真實。
10、裝訂內、外帳憑證。
11、保管會計資料,完成領導交辦的其他各項任務。
職責四:往來會計崗位職責
1、負責銀行往來業務核算。
(1)核算與銀行往來有關的各項業務。
(2)定期核對銀行賬目,并進行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調節表。
2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。
(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;
(2)憑發票登記,記賬;
(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。
3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例。
5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務。
1.根據原始憑證,審核記賬憑證;
2.負責編制轉帳記帳憑證;
3.負責登記發貨統計日報表;
4.負責登記往來臺賬;
5.負責每旬與統計進行發貨信息核對,保證各數據真實準確;
6.負責司機運費審核工作;
7.負責應收款項結算工作;
8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準確無誤;
9.負責每月與客戶進行往來核對,保證應收款項準確無誤;
10.負責監督運價執行情況,月末出具運價執行情況報告,確保按公司制定運價制度執行;
11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;
12.負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;
13.負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財務部臨時工作;
15、保守本公司的商業秘密;
16、其他領導安排的臨時事項。