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公司費(fèi)用開支報銷細(xì)則

2024-08-03 閱讀 7302

公司費(fèi)用開支報銷細(xì)則

  一、目的

  1、為明確費(fèi)用開支審批手續(xù),提高工作效率。

  2、嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,規(guī)范公司的管理。

  二、報銷單據(jù)的構(gòu)成及整理方法

  1、完整的報銷單,應(yīng)由“報銷單”-便于報銷人填寫各類業(yè)務(wù)項目及數(shù)據(jù)、發(fā)票、“粘貼單”-便于報銷人粘貼發(fā)票的單據(jù)(也可用白紙自行裁剪)和“附屬表單”-便于對報銷事項作出補(bǔ)充說明的單據(jù),如“差旅費(fèi)報銷單”等組成。

  2、到財務(wù)領(lǐng)取空白報銷單,費(fèi)用報銷的領(lǐng)取“費(fèi)用報銷單”;通過銀行轉(zhuǎn)帳的領(lǐng)取“轉(zhuǎn)帳付款單”;借支款項的領(lǐng)取一式三聯(lián)的“借款單”;質(zhì)檢部的差旅費(fèi)報銷還應(yīng)領(lǐng)取“國隆集團(tuán)差旅費(fèi)明細(xì)單”。

  3、經(jīng)辦人應(yīng)先按報銷內(nèi)容對原始發(fā)票進(jìn)行分類整理,如辦公用品、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)、資料費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等等,應(yīng)分類后再按時間先后粘貼,以便分類匯總數(shù)據(jù)。

  4、粘貼票據(jù):將膠水涂抹于票據(jù)左側(cè)背面,沿粘貼單左上方從左到右、自上而下錯開,呈魚鱗狀依次均勻粘貼,保持票據(jù)的左側(cè)及上方不超出粘貼單的邊界,遇單據(jù)紙面過大時,可在票據(jù)粘貼完成后向內(nèi)折疊,保證隨時可以翻閱。

  5、報銷流程:報銷人粘貼票據(jù)、填寫報銷單,報銷單上須注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額和經(jīng)辦人簽名(有陪同人的陪同人也要簽字),發(fā)票背面須有經(jīng)辦人簽字確認(rèn)(注:與報銷單上經(jīng)辦人簽名應(yīng)一致)è部門經(jīng)理或主管初審è財務(wù)會計復(fù)核è財務(wù)總監(jiān)審核è集團(tuán)副總或董事長審批è出納付款。

  6、報銷完成時限:正常以報銷單審核完次日算起叁個工作日內(nèi)完成,遇節(jié)假日、集團(tuán)副總或董事長外出則順延,個別緊急情況先電話請示集團(tuán)副總或董事長,得到允許后先付款,集團(tuán)副總或董事長回司后再補(bǔ)簽。

  三、報銷注意事項

  1、報銷員工在公司內(nèi)部的,需親筆、正楷、完整填寫各種報銷單據(jù),不得漏項,(特殊約定應(yīng)用鉛筆做好備注)不得隨意涂改挖補(bǔ),特別是報銷單上的大小寫金額、單據(jù)張數(shù)不能涂改,有涂改應(yīng)重新填寫。

  2、現(xiàn)金報銷金額若涉及到小數(shù)點(diǎn)兩位數(shù),報銷單上直接按四舍五入保留一位數(shù)(僅限于現(xiàn)金報銷,不適用于通過銀行轉(zhuǎn)帳到對方公司帳戶的)。

  3、若實(shí)際報銷金額小于發(fā)票金額的應(yīng)在發(fā)票背面上注明實(shí)報多少金額,并簽字確認(rèn),不能把發(fā)票上的金額直接劃掉后再寫上報銷金額,這樣會造成發(fā)票無效。

  4、采購物品(包括零星物品)單次超過(含)人民幣伍佰元(¥500.00)的,且對方可提供公司帳戶的一律通過轉(zhuǎn)帳支付,不得預(yù)支現(xiàn)金或以現(xiàn)金報銷。

  5、為了分清責(zé)任,進(jìn)行部門核算,不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在同一張報銷單上。

  6、加強(qiáng)報銷管理,當(dāng)月帳,當(dāng)月了,除差旅費(fèi)于出差返回3天內(nèi)、手機(jī)費(fèi)于次月底之前做好報銷手續(xù)外。其余費(fèi)用應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后7天內(nèi)報銷,對于無故不及時報銷的,財務(wù)不予接件。

  7、所有費(fèi)用報銷必須提供正式發(fā)票,各部門在購買物品或其他業(yè)務(wù)發(fā)生時應(yīng)向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票,發(fā)票內(nèi)容要填寫完整,要素齊全,大小寫金額相符,金額不能涂改,并蓋有發(fā)票專用章,印章要清晰。沒有正式發(fā)票的項目須寫明情況交集團(tuán)總經(jīng)理審批。

  8、個人借支款項的,非特殊情況,須在事畢后3天內(nèi)將報銷單交到財務(wù)部辦理沖帳手續(xù),尚未報理沖帳手續(xù)不得再借支。但所有借款發(fā)生后,須在一個月內(nèi)銷清,當(dāng)月無法核銷的,須在月底到財務(wù)部說明、報備原因,否則財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中予以扣除。

  四、核準(zhǔn)權(quán)限

  1、高層管理人員的報銷由集團(tuán)總經(jīng)理審批;

  2、出差打的費(fèi)、應(yīng)酬交際費(fèi)、工資/獎金及特殊費(fèi)用由集團(tuán)總經(jīng)理審批;

  3、其他日常報銷由集團(tuán)副總審批。

  五、費(fèi)用報銷及借款辦理時間

  1、款項借支:星期二、星期四下午和星期六上午。借支要提前半天通知,特別是大額款項,其他突發(fā)性事件特別處理。

  2、費(fèi)用報銷領(lǐng)取時間:星期二、星期四下午和星期六上午。(星期六9:30以后)。

  3、對外工廠結(jié)帳:星期四下午、星期五,突發(fā)事件特別處理。

  4、特殊情況總經(jīng)理不在又急需借款的:需電話先請示總經(jīng)理,得到允許后,經(jīng)辦人員要先填寫好借款單,先由出納支付款項,再由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)及時辦理補(bǔ)簽手續(xù),并轉(zhuǎn)交出納入賬。

  六、各項費(fèi)用開支手續(xù)

  (一)、辦公用品、低值易耗品:由辦公室統(tǒng)一購買的,辦公室文員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤填寫驗(yàn)收入庫單后(低值易耗品還需有出庫單),采購員憑發(fā)票(附上驗(yàn)收入庫單)填寫費(fèi)用報銷單。

  注:辦公用品系指易消耗的辦公文具等;低值易耗品系指未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),但金額較大,使用壽命較長的,例如電話機(jī)及工具等。

  (二)、機(jī)器與設(shè)備:設(shè)備管理人員或辦公室文員人員(工廠是倉庫管理員)根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后,填寫驗(yàn)收入庫單(注明用處),憑發(fā)票(附上驗(yàn)收入庫單)填寫費(fèi)用報銷單。

  (三)、差旅費(fèi):于返回3天內(nèi)報銷,由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單(注明出差地點(diǎn)、事由、時間、人數(shù))上隨同差旅者簽字確認(rèn)后,出差人到財務(wù)部辦理完報銷手續(xù),有借款的須沖銷借款。

  1、差旅費(fèi)指公司員工因工作需要,經(jīng)公司安排,由工作地前往目的地出差乘坐各種交通工具產(chǎn)生的交通費(fèi)、出差期間的住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼等。

  2、按照出差地點(diǎn)的不同,差旅費(fèi)分為市內(nèi)交通費(fèi)(含異地城市的市內(nèi))和異地交通費(fèi),市內(nèi)交通費(fèi),原則上公司不予借支,一律由員工個人先行墊支,外出盡量乘坐公交車,非特殊情況不得乘坐的士,每張發(fā)票背后須有經(jīng)辦人親筆簽名,并寫清出差日期、往來路線與說明。

  3、出差異地人員需預(yù)借差旅費(fèi)的要填寫借款單辦理借款手續(xù)。每人借支額度根據(jù)辦理業(yè)務(wù)情況而定,但最高金額不得超過3000元(特殊情況除外)。借款單中需注明部門名稱、出差人姓名、出差地點(diǎn)、出差時間、出差事由報總經(jīng)理審批。

  4、坐飛機(jī)的有關(guān)規(guī)定:

  公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等,出差可乘飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)艙)。其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機(jī),必須有公司總經(jīng)理審批同意,報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  5、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

  (1)出差人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn),由出差人員調(diào)劑使用,超支不補(bǔ),市內(nèi)交通按實(shí)際報銷。

  (2)出差乘坐火車,一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)。

  (3)出差期間交際應(yīng)酬費(fèi),須事先請示總經(jīng)理特批。

  (4)往返機(jī)場、車站的市內(nèi)交通費(fèi)予以單獨(dú)憑車票報銷。

  (5)出差參加展示會的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽及其他活動的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)責(zé)的,不得在公司報銷費(fèi)用并領(lǐng)取補(bǔ)助。

  (6)出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷,不享受任何補(bǔ)助。

  6、出差補(bǔ)助的計算方法:

  (1)出發(fā)日補(bǔ)助計算:以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn):上午7:00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助;12:00前出發(fā)的,可享受午餐及晚餐補(bǔ)助。

  (2)到達(dá)日補(bǔ)助計算:以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn):上午12:00后返回的可享受早餐/午餐補(bǔ)助;18:00后返回的可全天補(bǔ)助。

  (3)出差天數(shù)的計算方法:按照實(shí)有天數(shù)計算。

  7、以下范圍內(nèi)的外出不按出差補(bǔ)貼處理:質(zhì)檢員驗(yàn)貨出差和在福州市范圍內(nèi)公出的不予補(bǔ)助,如有特殊情況需部門經(jīng)理報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  8、費(fèi)用核算:公司所有人員出差費(fèi)用均計入各所屬部門費(fèi)用。

  9、其他

  (1)報銷差旅費(fèi)時,應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等),以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理,餐費(fèi)報銷按不超過餐費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)(省內(nèi)早餐5元---午餐10元---晚餐10元,省外早餐7元---午餐14元---晚餐14元)的標(biāo)準(zhǔn)給予報銷,若期間與客人一同用餐者且在公司內(nèi)報銷的,一律不再給予報銷餐費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)。

  (2)凡購買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實(shí)際價格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

  (3)對因公外出人員均對號入座按標(biāo)準(zhǔn)辦理報銷費(fèi)用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題,則按標(biāo)準(zhǔn)的60%計發(fā)給個人(須提供正式發(fā)票);如不足標(biāo)準(zhǔn)住宿的,按節(jié)約額的60%計發(fā)給個人(須提供正式發(fā)票);如超標(biāo)準(zhǔn)住宿的,超支部分一律由個人自己負(fù)擔(dān)。

  (四)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用:業(yè)務(wù)招待費(fèi)須附有飯店消費(fèi)明細(xì)單,有同行人須有同行人在報銷單上簽字確認(rèn),并注明時間及招待客戶名稱和人數(shù);贈送禮品的費(fèi)用須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量。

  (五)、工資/獎金的支出:由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤,財務(wù)部編制發(fā)放表,副總簽字確認(rèn),并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。

  (六)、版面費(fèi)/廣告代理費(fèi)/印刷費(fèi)(出片費(fèi)):由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用報銷單,財務(wù)部對票據(jù)進(jìn)行核實(shí)(附上詳細(xì)清單),核對無誤后按報銷手續(xù)辦理。

  (七)、培訓(xùn)/年檢費(fèi):國家部門(財政、稅務(wù)、外管、海關(guān)等)強(qiáng)制要求公司人員參加的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和年檢費(fèi)用,經(jīng)各部門經(jīng)理或主管核實(shí)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,才能辦理報銷手續(xù)。由公司派出學(xué)習(xí)的費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可辦理報銷手續(xù)。

  (八)、汽車費(fèi)用:司機(jī)出車發(fā)生的費(fèi)用(過橋費(fèi)、停車費(fèi)等)要注明時間、地點(diǎn)、事由等,用車人簽字確認(rèn)后,經(jīng)辦人按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

  (九)、裝卸費(fèi)用:裝柜人員去馬尾裝柜一天(早上8點(diǎn)到晚上6點(diǎn))每人補(bǔ)貼人民幣15元,半天(早上8點(diǎn)到中午12點(diǎn)、下午2點(diǎn)到晚上6點(diǎn)或晚上6點(diǎn)到晚上10點(diǎn),冬天下午1:30到晚上6點(diǎn))每人補(bǔ)貼人民幣7.5元,晚上6點(diǎn)到第二天凌晨按一天補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

  (十)、加班用餐費(fèi):加班超過一個小時,可享有用餐費(fèi)補(bǔ)助(每人10元/天),加班者應(yīng)提供餐飲發(fā)票,且報銷單上應(yīng)會簽辦公室人員以確認(rèn)是否符合報銷條件并注明加班時間,同一單位多人加班的須有全體用餐人簽字。

  (十一)、手機(jī)費(fèi)用:按崗位工作需要,給予相關(guān)人員手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)貼,報銷規(guī)定如下:

  1、使用規(guī)定

  (1)公司統(tǒng)一購置的手機(jī)和小靈通(含配件、卡等),按工作崗位需要配備給個人,由專人使用并負(fù)責(zé)保管,如丟失由個人承擔(dān)賠償責(zé)任。具體賠償標(biāo)準(zhǔn)如下:

  A、小靈通及手機(jī)(已提完折舊):按200元/部賠償;

  B、手機(jī)(未提完折舊):按扣減折舊后的凈額賠償,不足200元按200元/部賠償。

  (2)配置手機(jī)和小靈通僅限于公司業(yè)務(wù)往來通訊,不得用于私事通訊,不得私自另配副卡交予他人使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處以罰款300元/次。

  (3)使用手機(jī)應(yīng)本著節(jié)省開支的原則,能使用普通電話則不用手機(jī)通話。

  (4)手機(jī)撥打長途電話時,應(yīng)要求要使用IP卡。

  2、手機(jī)報銷標(biāo)準(zhǔn)如下

  備注:A、同時持有公司配備手機(jī)卡和小靈通人員,報銷標(biāo)準(zhǔn)系指兩者合計;

  B、享受補(bǔ)貼人員需24小時開機(jī),當(dāng)月出現(xiàn)3次無法接通情況則取消補(bǔ)貼。

  C、報銷人必須提供營業(yè)廳打印的正式發(fā)票(充值卡發(fā)票僅作為補(bǔ)充)才能辦理報銷手續(xù)發(fā)票上有體現(xiàn)“以呱呱通”充值的,必須附上呱呱通發(fā)票,作為正式報銷發(fā)票的附件。

  3、特殊情況

  (1)手機(jī)費(fèi)用報銷人員,因出差產(chǎn)生漫游費(fèi)經(jīng)辦公室主任憑《出差報備單》核準(zhǔn)后予以報銷。

  (2)其他部門或人員因工作需要使用私人手機(jī)用于工作聯(lián)系的,可憑當(dāng)月話費(fèi)清單向部門經(jīng)理和辦公室提出申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以報銷。

篇2:費(fèi)用報銷制度(精選)

第一篇:費(fèi)用報銷制度及報銷流程

費(fèi)用報銷制度及報銷流程

總則

一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

二、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

三、本制度適用公司全體員工。

第一條:借支管理規(guī)定

一、出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

二、其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、輔助材料費(fèi)、辦公費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

三、各項借款金額超過5000元應(yīng)提前3―5天通知財務(wù)部備款。

四、借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

五、借款實(shí)行“前款不清,后款不借”原則,員工在財務(wù)部有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費(fèi)用報銷時,應(yīng)先歸還借款,當(dāng)年12月31前的借款尚未核銷的,如無特殊情況,一律從工資或獎金中扣回。

第二條:借支流程

一、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

二、審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

三、財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三條:報銷的要求

一、發(fā)票的基本要求

②票必須合法、真實(shí)、有效,且發(fā)票背面或單據(jù)背面必須有經(jīng)辦人簽名。

②發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫金額必須相符,字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開或更正,更正處應(yīng)加蓋開票單位公章。

③票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。

④票抬頭與公司名稱應(yīng)一致,并具有規(guī)定印章(公章或財務(wù)專用章或發(fā)票專用章等)。⑤財務(wù)部門有權(quán)拒收不合法不合規(guī)的票據(jù),應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù),并及時通報相關(guān)責(zé)任人。

二、報銷憑證的填寫要求

①必須按費(fèi)用報銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容。

②報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費(fèi)用歸屬(屬于哪個單位或項目,便于分類核算或轉(zhuǎn)賬),必要時附清單詳細(xì)說明,另報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)(如送紅包,購煙,好處費(fèi)之類)需事先征得單位經(jīng)理的批準(zhǔn),否則財務(wù)部有權(quán)不予報銷,將自行承擔(dān)費(fèi)用,如無法取得發(fā)票,經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待費(fèi)事項證明單,并歸屬哪個工程項目,簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財務(wù)部方能取得報銷款。

③凡是費(fèi)用需要在公司和各單位之間分?jǐn)偦蚬こ添椖恐g分?jǐn)偟模瑘箐N人應(yīng)該根據(jù)原始憑證抬頭與費(fèi)用歸屬關(guān)系,分別歸集后,填寫相應(yīng)的報銷憑證,確不能歸集應(yīng)給予適當(dāng)分配比例。

④施工或生產(chǎn)過程中需要的輔助材料,需事先按實(shí)際需要情況報告項目負(fù)責(zé)人并遞交《材料申請單》交采購部核實(shí)后統(tǒng)一購買,特殊情況可自行先墊資購買,但自行購買無報告無申請單的,財務(wù)部有權(quán)不予報銷。購買后的材料申請單應(yīng)留底一份財務(wù)部,以便核實(shí)。

⑤原則上不允許報銷項目負(fù)責(zé)人與工人的就餐費(fèi)用,需經(jīng)得總經(jīng)理批準(zhǔn)方能辦理報銷手續(xù)。

⑥報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。

⑦財務(wù)在審核時按相關(guān)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求的發(fā)票等),可以核小報銷金額;但審核金額超過原報銷金額時,應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。

⑧費(fèi)用報銷單分差旅費(fèi)報銷單、招待費(fèi)用報銷單和費(fèi)用報銷單,差旅費(fèi)報銷填差旅費(fèi)報銷單,其他所有費(fèi)用填費(fèi)用報銷單;

三、其他報銷附件要求

①除發(fā)票外,其他附件、報表必須合法、合規(guī),有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷報銷人對應(yīng)說明的事項根據(jù)管理需要要求填寫費(fèi)用說明清單,但費(fèi)用說明清單不做為原始入帳憑證。

②差旅費(fèi)報銷除當(dāng)天往返等特殊情況外應(yīng)當(dāng)附出差審批單,汽車費(fèi)用報銷應(yīng)當(dāng)附派車單。

四、報銷的時效要求

①當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月25日前報銷處理完畢。

②當(dāng)年費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)年12月31日前報銷處理完畢。部分費(fèi)用的發(fā)票如當(dāng)年無法取得,只能在次年1月取得的,應(yīng)在1月取得時立即辦理報銷;財務(wù)部門如果賬務(wù)處理允許,應(yīng)進(jìn)入當(dāng)年費(fèi)用。

③申請先由公司預(yù)付支票的,經(jīng)辦人應(yīng)在5個工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按此報銷流程辦理簽字核銷手續(xù),否則視同個人借款按相關(guān)規(guī)定處理。

第四條:報銷審批付款流程

一、經(jīng)辦人:根據(jù)本單位實(shí)際業(yè)務(wù)需要,在費(fèi)用事項發(fā)生后,按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證,

填寫報銷單,交部門負(fù)責(zé)任審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)、合理、合法、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁虛報、假公濟(jì)私。

二、部門負(fù)責(zé)人:按管理及責(zé)任權(quán)限對本部門發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字,對費(fèi)用是否符

合部門計劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任;部門負(fù)責(zé)人可以根據(jù)事項、金額的重要性,讓部門業(yè)務(wù)主管先行審核簽字,并落實(shí)責(zé)任。對審核不通過的予以退回。

三、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人:財務(wù)部門負(fù)責(zé)人(或授權(quán)主辦會計)對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)財務(wù)制度要求、

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核;并復(fù)核報銷的金額、是否有備用金或其他借款,是否從報銷款中扣回相關(guān)借款;根據(jù)本單位的各項具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字,對審核不通過的予以退回。

四、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理:對授權(quán)范圍內(nèi)所有費(fèi)用予以審批,并對費(fèi)用的真實(shí)性、合理性承擔(dān)責(zé)任;對

審批、審核不通過的予以退回。經(jīng)理、總經(jīng)理的費(fèi)用,由財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后,交由董事長審批。

五、董事長公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán),對費(fèi)用具有最終審批權(quán),并以法人代表身份對所有費(fèi)用的真實(shí)、合理、

合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。董事長的費(fèi)用由財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

六、出納:審核報銷單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。對

報銷金額再次復(fù)核,復(fù)核金額(付款金額)只能小于等于報銷人申報金額,對復(fù)核金額大于申報金額的,予以退回給經(jīng)辦人重新辦理(或按申報金額辦理)。報銷費(fèi)用沖抵借款的部份,出納應(yīng)開具收據(jù);收回多余的現(xiàn)金,收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。

第五條:報銷時間的具體規(guī)定

為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報銷,財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:財務(wù)報銷:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬,該報銷日停止財務(wù)報銷。

第六條代辦及其它

一、若員工為本單位其他職員代為辦理報銷或借款手續(xù),報銷人應(yīng)填被代辦人,并按被代辦人的職別進(jìn)行

審批,同時在報銷單上注明由代辦人代辦。員工借款在領(lǐng)款時必須由本人親筆簽字確認(rèn)領(lǐng)款。

二、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇:費(fèi)用報銷制度

第一部分總則

第一條為了加強(qiáng)湖南冶金有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

第二條本制度適用公司全體員工及總公司采購人員。

第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

第一條借款管理規(guī)定

(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報

銷還款手續(xù)。

(二)其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款必須在本月內(nèi)結(jié)清,

不允許跨月借支,特殊情況下經(jīng)副總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后可以跨月,但必須說明跨月報銷的原因。

(三)各項借款應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)副

總經(jīng)理批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;

(五)借款本著“前款不清,后賬不借”的原則,借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個

人借款從工資中一次性扣回。特殊情況由副總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第二條借款流程

(一)借款人按規(guī)定填寫《借款申請單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

(二)審批流程:部門主管審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→1000元以上(含)副總經(jīng)理審批。

(三)財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三部分日常費(fèi)用報銷制度及流程

第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)

費(fèi)、資料費(fèi)等,在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。固定資產(chǎn)購置、維修保養(yǎng)費(fèi)用支出適用《固定資產(chǎn)管理制度》,銀行支出款項適用《款項支付制度》

第二條費(fèi)用報銷的一般規(guī)定

(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定詳見2014年6月14日財務(wù)部通知),且發(fā)票背面須有經(jīng)辦人

簽名。

(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大

小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由,可另附費(fèi)用內(nèi)容說明。

第三條費(fèi)用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)

附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門負(fù)責(zé)人審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→1000元以上(含)副總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

第四條費(fèi)用報銷時間:每周二、周五。借支及銀行支出款項不受此限制。

第五條費(fèi)用報銷單據(jù)填寫要求:

(一)報銷人填單:報銷人應(yīng)如實(shí)填寫費(fèi)用報銷單,報銷項目欄填寫費(fèi)用類別,摘要欄填寫報銷費(fèi)用的詳細(xì)

內(nèi)容。公司秉持“誰經(jīng)手、誰報銷”的原則,經(jīng)辦人即為報銷人。

(二)對原始憑證粘貼的要求:1.報銷人應(yīng)按費(fèi)用性質(zhì)分類后將正式發(fā)票粘貼在“費(fèi)用粘貼單”上,且“費(fèi)

用粘貼單”須注明附件張數(shù)及金額,報銷人不得將不同種類的費(fèi)用粘貼在同一張費(fèi)用粘貼單上;2.費(fèi)用單據(jù)粘貼時應(yīng)折疊整齊,錯落有序,便于單據(jù)的審核和裝訂、保管。

(三)對原始憑證合規(guī)性的要求:1.原始憑證上的各要素必須填列齊全、正確。包含客戶全稱、開票日期、

所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等,且大小寫金額必須一致,不得涂改。2.發(fā)票應(yīng)加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。3.報銷人在取得原始憑證時,一定要對該原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審查,包含該原始憑證各素填列是否齊全、正確、大小寫金額是否一致、開票單位是否蓋章等。如因客戶名稱寫錯、金額寫錯(含大小寫金額不一致)、以及過期發(fā)票、假發(fā)票及未蓋章發(fā)票導(dǎo)致不能報銷等,后果一律由報銷人負(fù)責(zé)。

(四)報銷所需憑證:

(1)基建項目:1.項目審批表;2.施工合同;3.材料發(fā)票及施工勞務(wù)發(fā)票;4.收、領(lǐng)料單(自建項目);

5.項目竣工決算表

(2)修理費(fèi):1.維修申請單(經(jīng)簽批);2.維修合同(1000元以上須提供);3.修理費(fèi)發(fā)票;4.維修項

目清單(須經(jīng)維修班確認(rèn)舊零件已收回)。

(3)汽車費(fèi)用(含油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等):1.發(fā)票;2.出車記錄(行駛路線:起點(diǎn)終點(diǎn)):貨車司

機(jī)復(fù)印工廠貨車行駛記錄表作為憑據(jù)。

(4)業(yè)務(wù)招待費(fèi):1.外出就餐申請單(須審批且必須費(fèi)用預(yù)算);2.發(fā)票;3.說明:招待客戶名稱、人數(shù)、

事由、金額及陪同人員姓名、人數(shù)。

(5)差旅費(fèi)(須填寫專門的差旅費(fèi)報銷單):1.出差申請單(須審批);2.發(fā)票(限住宿費(fèi)、交通費(fèi)票,

如在出差期間有招待費(fèi)發(fā)生,須單獨(dú)報銷);3.說明:其他事由請說明。

(6)運(yùn)輸費(fèi):1.運(yùn)輸合同(1000元以上須提供);2.運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票;3.收款人收據(jù);4.說明:所運(yùn)輸物品名

稱、對應(yīng)的收料單、請購單號、運(yùn)輸路線。

(7)物料用品采購:1.請購單;2.收料單;3.發(fā)票;4.送貨單。5.收款收據(jù)。

(8)食堂費(fèi)用:1.原始小票(報銷人須保證小票金額真實(shí)無誤,如發(fā)現(xiàn)小票金額有弄虛作假及錯誤等情形,

將追究經(jīng)手人的直接責(zé)任);2.統(tǒng)計表。

(9)租賃費(fèi):1.租賃合同;2.租賃費(fèi)發(fā)票;3.收款人收據(jù)。

第五條差旅費(fèi)

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

(1)交通工具(最高標(biāo)準(zhǔn))

職務(wù)交通工具

一般員工火車硬臥

部門負(fù)責(zé)人火車軟臥或高鐵

總經(jīng)理助理飛機(jī)

副總經(jīng)理及以上飛機(jī)

(2)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):出差人員的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、電話費(fèi)實(shí)行“總額包干、節(jié)約歸已、超支不

補(bǔ)”的原則;

出差地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)特區(qū)及北上廣300元/人/天

外省省會250元/人/天

外省地級市、縣、鎮(zhèn)200元/人/天

本省地級市、縣、鎮(zhèn)200元/人/天

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:

(1)差旅費(fèi)中交通費(fèi)(不含市內(nèi)交通)與住宿費(fèi)必須提供實(shí)際發(fā)票。

(2)特殊情況下要超過標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的,須通過副總經(jīng)理的審批,否則只能按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的交通工具價

格報銷。

(3)包干報銷天數(shù)以出差之日至到達(dá)之日為依據(jù),算頭不算尾。

(4)出差人員由對方單位接待的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)50元/人/天;出差外省當(dāng)天能返回的100元/人/天;出差省內(nèi)(長

沙地區(qū)除外)當(dāng)天能返回的50元/人/天;

(5)到長沙地區(qū)辦事不享受補(bǔ)助,只享受誤餐補(bǔ)貼,且發(fā)生的交通費(fèi)必須提供發(fā)票實(shí)報實(shí)銷。

(6)差旅費(fèi)報銷必須附帶經(jīng)審批的出差申請表復(fù)印件。

(7)凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷。因特殊原因或情況變

化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需副總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。

(8)出差人員如未經(jīng)審批自行安排差旅行程、無充分理由延長出差時間或無差旅報告可作為佐證說明當(dāng)次

出差情況的、當(dāng)次所發(fā)生的差旅費(fèi)用一律由個人承擔(dān),公司不予報銷。

(7)所有出差人員在出差期間遇有節(jié)假日的,一律不另發(fā)節(jié)假日加班費(fèi)。

(8)員工利用出差之機(jī)繞道回家辦事的,事先須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,其繞道回家辦事的一切費(fèi)用由個人自理。其

回家時間應(yīng)按交通票據(jù)上所列時間從出差時間中扣除;

(9)員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,均由個人自理;

(10)帶車出差的,其行車期間的油料費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)等國家或地方政府規(guī)定的應(yīng)收費(fèi)用可憑票據(jù)實(shí)報

銷。由個人違章所造成的罰款以及個人開支費(fèi)用等一律不得報銷。

(11)在出差過程中,因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi),應(yīng)征得副總經(jīng)理同意,并經(jīng)副總經(jīng)理簽署意見后財務(wù)部

方可審核報銷。

第六條電話費(fèi)

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

(1)移動通訊費(fèi):公司暫不提供移動通訊費(fèi)報銷。

(2)固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。但禁止員工在上班期間

打私人電話。

(二)報銷流程

(1)固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動情

況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報副總經(jīng)理批示處理辦法。

第七條市內(nèi)交通費(fèi)報銷

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):據(jù)真實(shí)發(fā)票實(shí)報實(shí)銷。

(二)報銷說明:

(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政人事部文部長同意后

可以乘坐公交或出租車;

(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)和出租車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票實(shí)報實(shí)銷。

(3)員工應(yīng)盡量選擇公交,確因沒有公交、公交時段已過或者事務(wù)緊急情況下才可選擇出租車。

第八條辦公用品、低值易耗品等報銷制度及流程:

(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定

專人負(fù)責(zé)。

(二)報銷說明:

報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附發(fā)票、倉庫人員填寫的入庫單、領(lǐng)料單、供應(yīng)商提供的送貨單、采購申請單等原始單據(jù),1000元以上(含)須附采購合同),按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。

第九條招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他費(fèi)用報銷

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

(1)招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,招待費(fèi)應(yīng)預(yù)先填寫外出就餐申請單經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn),特殊情況下可

先電話審批,事后再補(bǔ)單。

(2)培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司行政人事部統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及

時報送行政人事部。行政人事部根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計劃報副總經(jīng)理審批。

(3)資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前應(yīng)書面呈副

總經(jīng)理批準(zhǔn)。報銷時須提供副總經(jīng)理審批的呈批件。

(4)其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。

第三篇:公司費(fèi)用報銷制度

公司費(fèi)用報銷制度

為了加強(qiáng)公司成本管理,減少不必要的開支,實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化,公司費(fèi)用開支必須遵循‘費(fèi)用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則。公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù),將會給公司帶來很大的隱患。同時,員工也不能因辦私事而巧立名目,以欺詐的手段達(dá)到報銷因私費(fèi)用的目的。

一、憑有效票據(jù)報銷

有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費(fèi)用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。

二、填制報銷單

填制時應(yīng)先將票據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行歸類,如:招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、燃油費(fèi)等;不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制‘報銷單’,并詳細(xì)填寫‘報銷內(nèi)容’。比如填報招待費(fèi)時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點(diǎn);報銷打車費(fèi)時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點(diǎn);在‘用途說明’欄填寫費(fèi)用發(fā)生的時間,原因,地點(diǎn)等;‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù),在‘合計人民幣’欄正確填大寫,從1至10的數(shù)字大寫分別為:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要說明時可填在‘說明’欄,最后在‘經(jīng)辦人’欄中簽名。參照如下:

報銷單制完后,將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。

三、報銷內(nèi)容規(guī)定

報銷時在單據(jù)報銷封面上必須用鉛筆寫上費(fèi)用發(fā)生的原因、地址及時間,有的費(fèi)用需證

明人的,必須簽上證明人的姓名,然后簽上自己的姓名,才可報銷。

1)、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機(jī)具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容,此類用品應(yīng)遵從‘保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支’的原則,由辦公室統(tǒng)籌計劃、統(tǒng)一采購。

2)、招待費(fèi)遇特殊事項或公司因業(yè)務(wù)需要招待的,可申請報銷。

3)、差旅費(fèi)連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款,借款必須提前一天通知財務(wù)用款金額,否則不予支付。借款的原則是‘前帳未清,后帳不借’,借款的最長期限為1個月,若無特殊事由超期的將從當(dāng)月工資中扣除。借款必須填制‘借款單’,由借款人詳細(xì)填寫:借款人、所屬部門、借款日期、用途及預(yù)計報帳日期,審批手續(xù)同費(fèi)用報銷,在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財務(wù)清帳。出差人員的住宿費(fèi)、往返車票、伙食補(bǔ)助費(fèi)、出差市內(nèi)交通費(fèi)按級別核定,超支部分自負(fù)。

a)、住宿費(fèi)按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)。

d)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)到異地出差的人員,按正常標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

e)、說明:

(1)、工作人員趁出差之便,事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,不計發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。若繞道車、船費(fèi)超出出差直線車、船費(fèi)票價的,按出差直線車、船費(fèi)票價計發(fā),超出的部分個人自理;若繞道車、船費(fèi)少于出差直線車、船費(fèi)票價的,應(yīng)憑車船票按實(shí)報銷。

(2)、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食、住費(fèi)用補(bǔ)助,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時,住宿費(fèi)用、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

(3)、對于自駕車輛出差人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消,給予報銷汽油費(fèi)、過路費(fèi)。

(4)、一般人員臨時出差享有伙食補(bǔ)助費(fèi),但對于已享有住外補(bǔ)貼的人員不再重復(fù)計算出差補(bǔ)貼,如外檢人員。

4)、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)

(1)、車輛管理、維修和保養(yǎng),由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)(制度大全:)安排。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車

輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃,報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費(fèi)用,經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。

(2)、汽車的年檢費(fèi)、保險費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷,報銷費(fèi)用時需附費(fèi)用清單;合肥市區(qū)外加油費(fèi)或特殊原因產(chǎn)生的加油費(fèi)發(fā)票必須日期填寫完整,注明加油原因;所有罰款一律不予以報銷,總經(jīng)理特批者除外。

(3)、員工培訓(xùn)費(fèi)員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書,由辦公室統(tǒng)一支付報名費(fèi),統(tǒng)一報銷。

(4)、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財務(wù)費(fèi)用,由財務(wù)部審核報銷。

(5)、市內(nèi)交通費(fèi)

(1)、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,方可報銷。

(2)、因工作需要晚加班的人員,在沒有公交車及班車的情況下,方可打車,報銷同上。

(3)、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。

5)、以上未包括的其他費(fèi)用,經(jīng)財務(wù)審核,報公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。

五、報銷流程

1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后,先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批,確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實(shí)性,并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批,之后交于財務(wù)部會計,由其對票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性作出判斷,交由出納付款。

3)、報銷要求:

(1)、費(fèi)用報銷盡量及時,當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報銷、清算,跨年跨月無特殊事由不予以報銷。

(2)、費(fèi)用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。

六、附則

1)、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室,本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。

2)、本制度自頒布之日起生效

第四篇:財務(wù)費(fèi)用報銷制度

財務(wù)報銷制度

一、簽字制度

1、所有需報銷的原始單據(jù)都要填寫報銷單,采購材料必須有入庫單,沒有入庫單的原始單據(jù)都要有第二個證明人簽字,會計審核簽字,總經(jīng)理簽字后方可報銷。

二、車、油費(fèi)制度

1、到市里辦事(或由市里回江城)實(shí)報公交車費(fèi),如有特殊情況打車要提前請示部門主管方可報銷,否則不予報銷。

2、油費(fèi)報銷,馬曉萍油費(fèi)報銷額度為300元/月,特殊情況特殊對待。

三、付款制度

1、各部門需付款時,由經(jīng)辦人填寫付款申請單,部門主管審核簽字,總經(jīng)理簽字后,出納方可付款,如總經(jīng)理不在要打電話申請。

2、各部門付款需提前填寫付款申請單,交予財務(wù)部,財務(wù)憑此單提前備款。

四、借款制度

1、員工借款要填寫借款單,借款單各項目填寫清楚,總經(jīng)理簽字,出納方可付款。

2、如遇領(lǐng)導(dǎo)不在情況,電話請示領(lǐng)導(dǎo)后補(bǔ)簽字,出納方可付款。

3、借款后三日內(nèi)持相應(yīng)發(fā)票到財務(wù)部核銷借支記錄,核銷手續(xù)比照現(xiàn)金報銷制度流程。

五、請假制度

1、員工請假要填寫請假單,領(lǐng)導(dǎo)簽字方可準(zhǔn)假。

2、如遇突發(fā)事件來不及填寫請假單,事后要補(bǔ)請假單。

3、如領(lǐng)導(dǎo)不在,要打電話請示。

六、招待費(fèi)報銷制度

1、因工作需要發(fā)生招待費(fèi)用的應(yīng)提前向領(lǐng)導(dǎo)請示。

2、報銷時需附有發(fā)票及招待明細(xì)單,寫明招待事由、人數(shù)。

七、差旅費(fèi)報銷制度

1、員工因公出差需要借款的,應(yīng)填寫借款單,必須在出差回公司的一周內(nèi)報銷差旅費(fèi)。

2、異地出差多人應(yīng)統(tǒng)一報銷差旅費(fèi)。

3、出差車費(fèi)(包括主要交通費(fèi)、市內(nèi)公交費(fèi))據(jù)實(shí)報銷,如特殊情況需要打車,差旅費(fèi)報銷時要寫明事由。

4、省內(nèi)出差補(bǔ)助120元/人/天(包括住宿、飯費(fèi)),省外出差補(bǔ)助150元/人/天(包括住宿、飯費(fèi))。

5、如出差無住宿的車費(fèi)(包括主要交通費(fèi)、市內(nèi)公交費(fèi))據(jù)實(shí)報銷,早晨飯補(bǔ)10元/人,中午(晚上)飯補(bǔ)20元/人。

八、話費(fèi)報銷制度

1、銷售人員話費(fèi)元/月

2、采購人員話費(fèi)80元/月

2014.5.3

第五篇:費(fèi)用報銷制度

東莞市***電子科技有限公司

費(fèi)用報銷制度

一、目的

為使公司營運(yùn)進(jìn)一步規(guī)范,保證公司經(jīng)營活動有序地開展,并控制公司之費(fèi)用與成本,杜絕不必要的開支,根據(jù)公司實(shí)際特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于本公司所屬各部門及各員工,用于日常各項現(xiàn)金支出、員工出差之費(fèi)用報銷等。

三、作業(yè)內(nèi)容

(一)支出申請審批規(guī)定

1.各項支出報銷必須事先提出申請,經(jīng)手人以《申請報告》、《報價單》或《申購單》的。

2.申請單據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可業(yè)務(wù)經(jīng)辦或支出,未經(jīng)申請或申請未經(jīng)批準(zhǔn),不得支出或報銷,杜絕先支出后申請。

3.總經(jīng)理審批后的(《申請報告》、《報價單》或《申購單》之復(fù)印件)必須妥善保管,報銷時作附件用。

4.提報費(fèi)用申請前原則上采取貨比三家,詢價、議價、比價,事先做好分析調(diào)查,提出合理理由,盡量把支出費(fèi)用降到最低限度。財務(wù)審單時須對照批準(zhǔn)的申請單。

(二)費(fèi)用報銷規(guī)定

1、票據(jù)要求

1)費(fèi)用報銷時需填制費(fèi)用報銷單,須注明時間、事由、金額、經(jīng)辦人等,由部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性后簽字,由總經(jīng)理審批簽字經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報銷。

2)附件票據(jù)必須是稅務(wù)監(jiān)制發(fā)票、財政監(jiān)制收據(jù)(行政事業(yè)性收費(fèi))等正本,如無則是費(fèi)用收據(jù),但報銷時應(yīng)將發(fā)票、收據(jù)分開核算填報。

3)附件票據(jù)內(nèi)容必須齊全:抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額、單位蓋章等項目要填寫齊全,字跡要清楚,金額要準(zhǔn)確,大、小寫一致,涂改無效。

2、報銷單據(jù)的填制要求

1)將原始單據(jù)剪齊邊角,粘貼在費(fèi)用報銷單上。

2)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)在《費(fèi)用報銷單》上填寫各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù),金額等,在發(fā)票背面簽上經(jīng)辦人姓名。

3)采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《申購單》和發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將《申購單》、《收貨單》附在報銷單據(jù)的后面。

4)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,填制報銷單據(jù),必須將批準(zhǔn)的申請單以附件形式(《申請報告》、《報價單》或《申購單》之復(fù)印件)隨附報銷單一起報銷,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

3、報銷時限

原則上是先申請后報銷一般應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后3日之內(nèi)到財務(wù)處報銷,最長不得超過7日。特殊情況可另行處理。

四、審批程序

經(jīng)手人提出申請,本部門負(fù)責(zé)人審核,交總經(jīng)理審批,業(yè)務(wù)經(jīng)及費(fèi)用支出,經(jīng)手人填制報銷單并附申請單,由總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,財務(wù)審單報銷付款。

五、本制度由財務(wù)處草擬并于發(fā)布之日起開始實(shí)施,現(xiàn)行相關(guān)制度在本制度執(zhí)行之日同時廢止。

六、本制度由總經(jīng)理簽準(zhǔn)后生效實(shí)施,執(zhí)行由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

核準(zhǔn):2014年3月13日

篇3:公司費(fèi)用報銷制度(精選)

第一篇:公司費(fèi)用報銷制度

公司費(fèi)用報銷制度

為了加強(qiáng)公司成本管理,減少不必要的開支,實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化,公司費(fèi)用開支必須遵循‘費(fèi)用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則。公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù),將會給公司帶來很大的隱患。同時,員工也不能因辦私事而巧立名目,以欺詐的手段達(dá)到報銷因私費(fèi)用的目的。

一、憑有效票據(jù)報銷

有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費(fèi)用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。

二、填制報銷單

填制時應(yīng)先將票據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行歸類,如:招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、燃油費(fèi)等;不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制‘報銷單’,并詳細(xì)填寫‘報銷內(nèi)容’。比如填報招待費(fèi)時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點(diǎn);報銷打車費(fèi)時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點(diǎn);在‘用途說明’欄填寫費(fèi)用發(fā)生的時間,原因,地點(diǎn)等;‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù),在‘合計人民幣’欄正確填大寫,從1至10的數(shù)字大寫分別為:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要說明時可填在‘說明’欄,最后在‘經(jīng)辦人’欄中簽名。參照如下:

報銷單制完后,將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。

三、報銷內(nèi)容規(guī)定

報銷時在單據(jù)報銷封面上必須用鉛筆寫上費(fèi)用發(fā)生的原因、地址及時間,有的費(fèi)用需證

明人的,必須簽上證明人的姓名,然后簽上自己的姓名,才可報銷。

1)、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機(jī)具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容,此類用品應(yīng)遵從‘保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支’的原則,由辦公室統(tǒng)籌計劃、統(tǒng)一采購。

2)、招待費(fèi)遇特殊事項或公司因業(yè)務(wù)需要招待的,可申請報銷。

3)、差旅費(fèi)連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款,借款必須提前一天通知財務(wù)用款金額,否則不予支付。借款的原則是‘前帳未清,后帳不借’,借款的最長期限為1個月,若無特殊事由超期的將從當(dāng)月工資中扣除。借款必須填制‘借款單’,由借款人詳細(xì)填寫:借款人、所屬部門、借款日期、用途及預(yù)計報帳日期,審批手續(xù)同費(fèi)用報銷,在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財務(wù)清帳。出差人員的住宿費(fèi)、往返車票、伙食補(bǔ)助費(fèi)、出差市內(nèi)交通費(fèi)按級別核定,超支部分自負(fù)。

a)、住宿費(fèi)按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)。

d)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)到異地出差的人員,按正常標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

e)、說明:

(1)、工作人員趁出差之便,事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,不計發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。若繞道車、船費(fèi)超出出差直線車、船費(fèi)票價的,按出差直線車、船費(fèi)票價計發(fā),超出的部分個人自理;若繞道車、船費(fèi)少于出差直線車、船費(fèi)票價的,應(yīng)憑車船票按實(shí)報銷。

(2)、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食、住費(fèi)用補(bǔ)助,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時,住宿費(fèi)用、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

(3)、對于自駕車輛出差人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消,給予報銷汽油費(fèi)、過路費(fèi)。

(4)、一般人員臨時出差享有伙食補(bǔ)助費(fèi),但對于已享有住外補(bǔ)貼的人員不再重復(fù)計算出差補(bǔ)貼,如外檢人員。

4)、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)

(1)、車輛管理、維修和保養(yǎng),由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車

輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃,報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費(fèi)用,經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。

(2)、汽車的年檢費(fèi)、保險費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷,報銷費(fèi)用時需附費(fèi)用清單;合肥市區(qū)外加油費(fèi)或特殊原因產(chǎn)生的加油費(fèi)發(fā)票必須日期填寫完整,注明加油原因;所有罰款一律不予以報銷,總經(jīng)理特批者除外。

(3)、員工培訓(xùn)費(fèi)員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書,由辦公室統(tǒng)一支付報名費(fèi),統(tǒng)一報銷。

(4)、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財務(wù)費(fèi)用,由財務(wù)部審核報銷。

(5)、市內(nèi)交通費(fèi)

(1)、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,方可報銷。

(2)、因工作需要晚加班的人員,在沒有公交車及班車的情況下,方可打車,報銷同上。

(3)、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。

5)、以上未包括的其他費(fèi)用,經(jīng)財務(wù)審核,報公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。

五、報銷流程

1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后,先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批,確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實(shí)性,并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批,之后交于財務(wù)部會計,由其對票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性作出判斷,交由出納付款。

3)、報銷要求:

(1)、費(fèi)用報銷盡量及時,當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報銷、清算,跨年跨月無特殊事由不予以報銷。

(2)、費(fèi)用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。

六、附則

1)、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室,本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。

2)、本制度自頒布之日起生效

第二篇:公司費(fèi)用報銷制度

費(fèi)用報銷暫行規(guī)定

為了明確公司財務(wù)管理級次,提高公司工作效率,落實(shí)各部門和各級管理責(zé)任人的責(zé)、權(quán)利關(guān)系,現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際制訂關(guān)于費(fèi)用報銷的一些操作規(guī)定。

一、費(fèi)用報銷、借款實(shí)行簽字一支筆制度,沒有總經(jīng)理簽字一切單據(jù)不

準(zhǔn)報銷

具體各項費(fèi)用的報銷流程辦理程序如下:

費(fèi)用報銷人報銷申請(填制(更多內(nèi)容請訪問首頁:)費(fèi)用報銷單)------報銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。

上述流程為公司各項費(fèi)用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

二、費(fèi)用單據(jù)要求:

為了強(qiáng)化公司的財務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí),以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

三、單據(jù)整理要求:

報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

四、預(yù)借款的操作要求:

公司員工因工作需要事前預(yù)借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期,財務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人簽字后出納人員才能放款。總經(jīng)理不在家的,會計人員需電話向總經(jīng)理請示。經(jīng)總經(jīng)理同意,方可付款,總經(jīng)理回公司后補(bǔ)簽。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。原則上還款日期為借款后一周,特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)可延長至一十五日。不允許個人因私借款。

五、報銷金額審批規(guī)定:

費(fèi)用報銷實(shí)行財務(wù)一支筆制度,報銷單據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,審核合格,報公司總經(jīng)理簽字。財務(wù)人員付款時須掌握好審批權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款。

六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求:

財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,各項單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)在一星期內(nèi)報銷,超過一星期,每天罰款20元,超過15天,不再報銷,

并由辦事人員和其部門負(fù)責(zé)人寫出書面原因,交財務(wù)部備案,作為年終考核的依據(jù)。業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。

七、費(fèi)用報銷的其他規(guī)定:

公司費(fèi)用報銷必須真實(shí)合法,嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由總經(jīng)理和財務(wù)主管的共同認(rèn)可,同時做到財務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。

八、特殊情況說明:

預(yù)付款項要有合同、協(xié)議或采購單,無以上三項著,財務(wù)杜絕支付,金額超過10000元又無合同的預(yù)付款項,需全體股東同意并簽字后方可支付。

公司各階層人員,在上述規(guī)范中操作失當(dāng),給公司帶來損失風(fēng)險的,根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究,討論決定。

附則

第四十條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的其他有關(guān)規(guī)定辦理。

第四十一條本辦法由財務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條本辦法自公布之日起執(zhí)行。

有限公司

2014-08-08

第三篇:公司費(fèi)用報銷制度

公司費(fèi)用報銷制度

一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費(fèi)用報銷(主要包括個人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報銷)以及其他零星費(fèi)用報銷(主要包括行政管理費(fèi)用購買辦公用品及其他用品等)。

二、報銷時間規(guī)定

1、對于其他部門個人差旅費(fèi)用每月集中報銷一次。銷售部人員的費(fèi)用報銷需在每個

業(yè)務(wù)完成后需要集中報銷一次,方便業(yè)務(wù)提成計算。

2、每月20日前,各部門收集整理本月的報銷且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的單據(jù)提交財務(wù)部

門。

3、每月24日前,財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù)。

4、每月25日前,財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行本月報銷款的支付。

三、票據(jù)要求

1、費(fèi)用報銷時,必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)

必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。

2、所有報銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報銷的憑證;若因情況特殊無

法開具合法憑證,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報銷。

3、發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許

發(fā)票抬頭為公司簡稱,

4、原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ),填開時必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則

視同票據(jù)無效,需重新開具;

5、凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實(shí)

際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符;

四、報銷單據(jù)――費(fèi)用報銷單/類粘貼單

1、差旅費(fèi)單據(jù)格式(見附差旅費(fèi)報銷單樣板)

2、差旅費(fèi)報銷單的填寫與使用

1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息;

2)摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項;另銷售人員須注明........

是洽談哪項業(yè)務(wù)而發(fā)生的,到時好計算業(yè)務(wù)提成。......................

3)各項費(fèi)用需按日期依序填寫,差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)

貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線

路,且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、

培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金額。

4)如有個人借支需沖銷,應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、

“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額;

5)審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批;

3、粘貼單的填寫與使用

1)粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息,以及所附的單據(jù)張數(shù);

2)所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn),用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據(jù)時不要

將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起;

五、報銷流程

1、每月20號之前,報銷人整理本月報銷單據(jù),填寫《費(fèi)用報銷單》,先由財務(wù)室審核,

再交由馮總審批。

2、每月24日,報銷人將已審批簽字的《費(fèi)用報銷單》提交財務(wù)部門出納;

3、財務(wù)部門出納審核報銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度規(guī)定,如不符合,應(yīng)退

回報銷人,審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報銷;

4、財務(wù)部門出納確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后,于每月25日,集中辦理付款給報銷

人,并在費(fèi)用報銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。再把憑證交由會計做賬。

5、財務(wù)部門會計收到出納付款的單據(jù)后,編制會計憑證,并歸檔。

六、報銷注意事項

1、員工辦事誤餐費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門管理人員所有審批權(quán)限,應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn);

2、報銷時,所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途并簽字;

3、各級管理人員報銷費(fèi)用應(yīng)由上一級負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);

4、原則上,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在本月月未前報銷,如特殊原因需延期,應(yīng)經(jīng)報銷

人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后,財務(wù)部才能予以辦理報銷事項。

5、差旅費(fèi)報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致;

6、所有公司職員若需報銷餐費(fèi)的,索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí),配合報銷時須

與出差行程保持一致(粘貼時需緊附于當(dāng)天車票后面)。

第四篇:公司費(fèi)用報銷制度

公司費(fèi)用報銷制度

一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費(fèi)用報銷(主要包括個人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報銷)以及其他零星費(fèi)用報銷(主要包括行政管理費(fèi)用等)。

二、報銷時間規(guī)定

1、每月集中報銷一次;

2、每月1日前,各部門收集整理上月的報銷單據(jù)提交財務(wù)部門

3、每月28日前,財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù);

4、每月30日前,財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行上月報銷款的支付;

三、票據(jù)要求

1、費(fèi)用報銷時,必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);

2、所有報銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報銷的憑證;

3、發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱,

4、原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ),填開時必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效,需重新開具;

5、凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符;

四、報銷單據(jù)――費(fèi)用報銷單/類粘貼單

1、差旅費(fèi)單據(jù)格式(見附差旅費(fèi)報銷單樣板)

2、差旅費(fèi)報銷單的填寫與使用

1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附

單據(jù)張數(shù)等基本信息;

2)摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項;

3)各項費(fèi)用需按日期依序填寫,差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)

填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等

發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路,且每段

線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交

際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金

額。

4)如有個人借支需沖銷,應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額;

5)審批欄應(yīng)獲得相應(yīng)人員的審批;

3、類粘貼單的填寫與使用

1)粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息,以及所附的單據(jù)張數(shù);

2)所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn),用膠水橫向貼在粘貼單上。

粘貼票據(jù)時不

要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在

裝訂線內(nèi)。嚴(yán)

禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起;

五、報銷流程

1、每月月初,報銷人收集整理上月報銷單據(jù),差旅費(fèi)用填寫《差

旅費(fèi)報銷單》,其他零星費(fèi)用填寫《支付證明單》,并交部門負(fù)責(zé)人審批;

2、部門負(fù)責(zé)人按授權(quán)手冊審批的額度對《費(fèi)用報銷單》進(jìn)行審

批,如超越審批權(quán)限,需提交上一級審批。

3、部門負(fù)責(zé)人必須對費(fèi)用報銷的合理性和準(zhǔn)確性進(jìn)行業(yè)務(wù)審

核,如不符合公司制度規(guī)定,應(yīng)退回報銷人;

4、每周周五,報銷人將已審批簽字的《差旅費(fèi)報銷單》或《支

付證明單》提交財務(wù)部門會計;

5、財務(wù)部門會計審核報銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度

規(guī)定,如不符合,應(yīng)退回報銷人,審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報銷;

6、需總經(jīng)理簽批的費(fèi)用,財務(wù)會計負(fù)責(zé)將費(fèi)用報銷單及其內(nèi)附

的原始單據(jù)提交總經(jīng)理審核簽字;

7、財務(wù)部門會計確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后,編制會計憑證,

并在憑證上簽字,并于每周周初,轉(zhuǎn)至出納付款;

8、財務(wù)部門出納根據(jù)報銷單據(jù)金額,集中辦理付款;

9、財務(wù)部門會計收到出納付款的單據(jù)后,歸檔至?xí)嫅{證;

六、報銷注意事項

1、員工辦事誤餐費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門管理人員所有審批權(quán)限,應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn);

2、報銷時,所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途;

3、各級管理人員報銷費(fèi)用應(yīng)由上一級負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);

4、原則上,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在次月月未前報銷,如特殊原因需延期,應(yīng)經(jīng)報銷人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后,財務(wù)部才能予以辦理報銷事項。

5、差旅費(fèi)報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致;

6、所有公司職員若需報銷餐費(fèi)的,索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí),配合報銷時須與出差行程保持一致(粘貼時需緊附于當(dāng)天車票后面)。

7、各部門編制月度項目費(fèi)用預(yù)算,呈總經(jīng)理審批后報財務(wù)部備案,有關(guān)工程預(yù)算須同時提供詳細(xì)開支項目和付款進(jìn)度,超預(yù)算開支要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和該部門上一級負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第五篇:公司費(fèi)用報銷制度

公司費(fèi)用報銷制度

為了明確公司財務(wù)管理級次,強(qiáng)化公司的財務(wù)紀(jì)律,提高公司工作效率,落實(shí)各部門和各級管理責(zé)任人的職責(zé)、權(quán)利關(guān)系,現(xiàn)結(jié)合國家相關(guān)法律和公司的實(shí)際情況制定本制度

一、費(fèi)用單據(jù)要求:為了強(qiáng)化公司的財務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,原則上公

司一切事項報銷的單據(jù)均需取得合法的憑證。

二、單據(jù)整理要求:報銷人報銷前必須整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類

別、時間、批次、項目進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘貼在費(fèi)用報銷單的后面,并在附件中注明單據(jù)的張數(shù)

三、預(yù)借款的要求:公司員工因工作需要事前預(yù)借款的必須填寫借款單,

寫清借款原因,預(yù)借款金額和還款日期,借款單要有部門負(fù)責(zé)人,總經(jīng)理,財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后才能放款。

四、報銷單據(jù)傳遞時效的要求:財務(wù)人員根據(jù)做賬的及時性,以及配比性,

掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據(jù)必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常流程操作,當(dāng)月發(fā)生的必須當(dāng)月報銷。

五、報銷費(fèi)用的其他規(guī)定:公司費(fèi)用報銷必須真實(shí)合法,嚴(yán)禁使用白條和

其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,必須有總經(jīng)理和財務(wù)主管共同認(rèn)可,同時做到財務(wù)操作的安全合法。

六、公司各階層員工,在上述流程中因操作失誤,給公司帶來損失風(fēng)險的,

根據(jù)情節(jié)大小有總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究,并討論決定

山東xxxx文化傳播有限公司

2014年11月24日