樣品管理實施細則制度
第一條目的
為了保證提供給客戶及政府機構的樣品的質量安全和品質水平符合要求
第二條適用范圍
適用于樣品的申領、制作、抽取等過程。
第三條職責
(一)技術研發部負責樣品的制作。
(二)相關部門負責對樣品的管理。
第四條要求
(一)樣品的申領
銷管部、外貿部等相關部門有需要樣品時,由部門填寫“樣品贈品申領單”,經部門經理審核主管領導批準后傳給技術中心。
(二)樣品的制作和發放
技術研發部接到簽字生效的“樣品贈品申領單”后,兩個工作日內完成樣品的制作或抽取,同時通知相關部門簽字領取樣品。
第五條附則
(一)所有違反本制度規定的按照《員工獎懲制度》相關處罰規定執行。
(二)本制度由公司規章制度編審委員會起草并修訂,自2010年1月1日總經理簽發公布之日起正式實施。
(三)本制度最終解釋權歸屬公司生產中心、產品技術研發中心品控部、動力技術中心。
篇2:樣品管理規定
1、目的
對樣品保存程序進行控制,確保檢測過程中,樣品處于受控狀態,對質量考核提供有力的證據。
2、范圍
適用于進廠原料、出廠產品及用于公司內部調撥核算經濟指標的樣品。
3、職責
3.1質檢部:安排專人負責樣品管理,將原樣品重新進行編號,并傳遞到化驗室。
3.2化驗室主任:簽收樣品,對全過程進行監督。
3.3化驗員:小心使用樣品,嚴禁污染樣品。
3.4樣品管理員:整理、歸類、存檔、保管樣品,并建立相關臺帳。
4、過程實施
4.1管理制度
a)質檢部樣品經編號送到化驗室,化驗室主任簽收,并登記臺帳。
b)除液體樣品和金屬固態樣品外,所有樣品經烘箱干燥2小時。
c)化驗員根據安排,取出樣品于干燥器內冷至室溫。
d)根據分析項目,化驗員按分析規程稱取相應重量。
e)樣品稱好后,將樣品袋封好,放入干燥器內。
f)樣品管理員將分析結束后,多余的試樣整理、歸類、編號、存入相應保存柜。
g)樣品入柜前,重新編號:YP-****。其中前二位號碼是柜號,后二位號碼是順序號。
h)樣品入柜后,建立相應臺帳,以便查找。
i)復化或其他原因樣品調出樣品柜,需填寫調出日期和返還日期,并簽名。
j)所有固體樣品保存不低于3個月,樣品銷毀前,經化驗室主任同意,并簽名。
k)為節約資源,銷毀的樣品返還相應車間。
l)樣品是分析結果最直接的證據,在使用時,嚴禁污染樣品。
篇3:試驗樣品管理制度
(1)樣品保管室指定專人負責。
(2)試樣的采集,不同材料不同的要求,應按照相關試驗規程規定現行取樣。
(3)取樣人員應認真填寫樣品的名稱、規格、使用部位、產地及送樣日期、數量是否符合取樣數量。
(4)保管員必須對取樣的材料編號登記,在標簽上著注明材料名稱產地、使用部位、里程樁號、送樣日期、送樣人。
(5)樣品應列架分類管理,未檢,已檢應有明顯標志,不同單位取樣的樣品應有區分的標志,分開存樣。
(6)樣品保管員應將環境條件符合該樣品的儲存要求,不使樣品變質和損壞,不使其降低或喪失性能。
(7)試樣在存放期間應免受風吹,日曬,雨淋。
(8)樣品的檢后處理及備用的樣品的處理應按照有關規定存放。
(9)做好樣品室的防火及防盜工作。
(10)破壞性檢測后的樣品,確認試樣方法,檢測儀器,檢測環境,檢測結果無誤后,才準撤離試驗現場。