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A工廠檢驗試驗狀態控制程序

2024-07-10 閱讀 2255

工廠檢驗和試驗狀態控制程序

1.目的

防止不同狀態的產品混淆,避免錯用不合格品,確保只有經檢驗和試驗合格的產品才能轉序、入庫、發出和使用。

2.適用范圍

適用于原材料、外購/外協件、半成品和成品的檢驗和試驗狀態標識的控制活動。

3.定義

檢驗和試驗狀態:用標識表明產品是否已進行檢驗和試驗,對檢驗和試驗的結果進行標識。

4.職責

4.1質量保證部是檢驗和試驗狀態控制的歸口管理部門。

4.2專職檢驗人員負責對產品狀態標識的確認。

4.3倉管員、生產工段長、班組長、產品轉移人員負責狀態標識的正確移植和維護。

5.工作程序

5.1狀態標識的色彩規定:

5.1.1待檢品(白色):產品沒有或正在檢驗和試驗狀態中;

5.1.2合格品(綠色):表示該產品已檢合格;

5.1.3不合格品(黃色):表示該產品不合格等待評價;

5.1.4廢品(紅色):表示該產品報廢。

5.2狀態區域

5.2.1不同狀態的產品堆放區域分為待檢區、合格區、不合格區和廢品區。

5.2.2各類不同狀態的產品,應放置在指定對應的堆放區域內存放,并在各區域設立醒目標牌,以警示現場操作者。

5.3標識控制的方法

5.3.1產品在工廠范圍內流轉、貯存過程中,應對各種不同狀態的產品附系相應的狀態標識。

5.3.2生產工段、倉庫應有維護好狀態標識的責任,以確保只有通過了規定的檢驗和試驗的合格品,才能轉序、使用、入庫、發出。

5.3.3生產作業現場只準把有明確合格狀態標識的產品,繼續投入再加工或轉序。

5.3.4返工產品必須經重新檢驗或試驗,重新標識。

5.3.5生產作業現場若發現異常狀態標識或沒有狀態標識的可疑產品,不得轉移,不得流入下道工序加工,必須由專職檢驗人員重新證實狀態、進行標識后,才能轉移、加工。

5.3.6伴隨產品流轉的流水卡片上,必須由專職檢驗人員蓋合格印章視作合格狀態才能轉序加工。

5.3.7被指派掌握負責標識或印章的人員,應正確使用,妥善保管,當不再需要時,則由指派人員負責收回。

5.3.8質量保證部負責合格產品的放行,具有獨立的產品質量判定權限。

5.3.9質量保證部負責組織生產工段、倉庫人員對作業現場各類狀態標識的執行情況每月定期進行一次監督檢查。

5.4在難以進行產品標識和經濟不合理情況下,由質量保證部與生產部協商用其它方法標識。

5.5當顧客要求時,對樣件和批量認可件進行特殊標識。

5.6對總成庫產品,在出廠前,由庫房測具工進行出廠前的樣架檢測和外觀檢查,合格的重新堆放整齊并由保管員掛上合格標牌;不合格的放在黃色車架上,由質量保證部質量代表掛上黃色標牌。質量保證部質量代表對產品出廠檢驗質量進行監督。

5.7對生產現場不合格的待處理品,必須放置在現場黃色箱子里,箱子上有"待處理品箱"字樣。

5.8檢驗標識和印章的管理

5.8.1各種檢驗狀態標識由質量保證部統一設計制作,統一發放,由檢驗員監督執行。

5.8.2標識應張貼或掛在明顯的地方,對于標識已經不清的產品應由質量保證部人員鑒定或重新檢驗和試驗此產品并另做標識。

5.3.8檢驗印章的管理按《檢驗印章管理制度》執行。

6.相關文件和記錄

QR/SH10.02-01《材料(工具)入庫驗收單》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》

篇2:某工廠產品最終檢驗和試驗控制程序

工廠產品最終檢驗和試驗控制程序

1.目的

為了確保所提供的成品符合規定要求,從而做到不合格產品不入庫、不出廠。

2.適用范圍

適用于產品最后一道工序完成后的檢驗和試驗控制,也適用于新產品送樣的最終檢驗和試驗控制,包括工廠所有產品的型式試驗。

3.定義

4.職責

4.1質保部負責最終檢驗和試驗控制的歸口管理及檢驗規程的會簽。

4.2技術開發部負責成品驗收標準的制訂及檢驗規程的編制和審批。

5.工作程序

5.1最終檢驗必須在進貨檢驗和過程檢驗均已完成而且結果滿足規定要求的前提下方可進行。

5.2新產品送樣的最終檢驗

5.2.1技術開發部按顧客要求開發制造的新產品,由質保部檢驗室按技術開發部提供的產品設計圖對產品進行最終檢驗,檢驗合格后由檢驗人員出具《首件(批)樣品檢驗報告》,首件樣品檢驗報告交技術開發部開發設計室。首批樣品檢驗報告交質保部質管室,并開工序周轉單辦理入庫。

5.2.2成品倉庫根據檢驗員蓋章的工序周轉單辦理入庫。

5.2.3計劃供應部依據與顧客簽訂的交貨合同送貨。

5.3正常批量生產的產品的最終檢驗

5.3.1由質保部檢驗員按工藝規程和檢驗規程對成品進行檢驗,當所規定的檢驗和試驗項目(含進貨檢驗和過程檢驗)均已完成且結果滿足規定要求時,做好《驗收交付記錄》,在《工藝流水卡片》上蓋章,填寫《工序周轉單》并在檢驗員欄蓋章后方可辦理入庫,未經檢驗成品嚴禁入庫。

5.4對于全尺寸和功能試驗由技術開發部制訂相應的技術要求,質保部按要求并根據顧客規定的頻次對產品進行全尺寸和功能試驗,試驗報告顧客要求時須提供評審,如顧客未規定頻次則每年進行一次。

5.5最終檢驗的記錄保存于質量保證部檢驗室,保存期為三年。

6.相關文件和記錄

QR/SH10.03-01《首件樣品檢驗報告》

QR/SH10.03-02《首批樣品檢驗報告》

QR/SH10.03-03《驗收交付記錄》

QR/SH10.03-04《工序周轉單》

QR/SH15.01-04《零件工序周轉單》

篇3:工廠進貨檢驗試驗控制程序

工廠進貨檢驗和試驗控制程序

1.目的

驗證分承包方提供的產品是否滿足規定的質量要求,確保不合格的原材料和外購、外協件不被投入使用。

2.適用范圍

適用于生產所需的原材料、外購外協件進廠的檢驗或試驗的質量控制活動。

3.定義

4.職責

4.1質保部質管室負責進貨檢驗和試驗控制的歸口管理及檢驗作業指導書的制訂、審批。

4.2技術開發部負責有關原材料技術標準的制訂。

4.3計劃供應部負責原材料和外購件到廠后向質保部報檢。

4.4倉庫保管人員負責作好原材料、外購件的入庫手續。

5.工作程序

5.1檢驗和試驗策劃

5.1.1由技術開發部負責根據產品的過程流程圖、PFMEA、顧客指定特性值、相似產品/工藝資料制訂檢驗流程計劃(包括產品形成過程中的所有檢驗,包括外委檢驗),并將其供現場使用。

5.1.2質保部根據檢驗流程計劃編制檢驗規程,對所需檢驗的項目和方法作出規定,其內容必須包括檢驗方法、檢驗工具以及精度、抽樣方法(接收準則C=O)、評定(統計)方法、記錄方式,注明是否需要提供質保書/自檢報告,對于目檢項目的極限樣件顧客要求時須經認可。

5.2對原材料、外購外協件必須進行檢驗和試驗,確保不合格原材料、外購外協件不入庫、不投產、不使用。

5.2.1進貨物資檢驗工作流程

a.原材料、外購外協件進廠應分類分批存放在倉庫指定地點,并附系"待檢"標識。

b.原材料、外購外協件進廠后,由計劃供應部填寫《材料入庫驗收單》,并附分承包方提供的質量證明文件提交質保部檢驗,如不符合手續,質保部可拒絕接收。

c.質保部根據進貨檢驗作業指導書進行檢驗和試驗,作出合格與否的結論并做好記錄。如本廠無檢驗手段時,可由本廠檢驗員赴分承包方現場檢驗或定期委外檢驗。

d.質保部可采用以下一種或多種方式對進貨產品進行驗證。

--根據檢驗指導書進行全數或抽樣檢驗和試驗;

--由認可的測試機構出具檢驗/試驗報告并核對報告;

--根據事先在技術質量協議中規定的檢驗項目,對分承包方提供的產品質量保證書和自檢報告進行確認。

d.檢驗和試驗合格的原材料和外購外協件,由檢驗員在《材料(工具)入庫驗收單》上蓋檢驗章,交計劃供應部,由計劃供應部倉庫保管員辦理入帳手續并作好批次標識。

f.檢驗或試驗不合格的,由檢驗員在《材料(工具)入庫驗收單》上簽字并寫出不合格原因,交計劃供應部并對該產品明確標識。庫房保管員要妥善保管,嚴加隔離,計劃供應部應及時與分承包方聯系處理。

g.檢驗人員應按相關檢驗指導書或驗收標準規定填寫各項檢驗、試驗記錄和報告并定期整理,連同質量原始憑證存檔保管,檢驗和試驗報告要有檢驗人員蓋章簽字方可有效。

5.3進貨檢驗應于收到《材料(工具)入庫驗收單》后三日內驗畢。如因生產急需來不及驗證而放行時,按《原材料和外購件緊急放行制度》執行。

5.4質保部應定期對進貨檢驗情況進行統計分析,編寫《分承包方供貨情況統計表》,必要時可召開質量分析會,及時準確掌握分供方產品質量狀況,以此作為評價分承包方依據之一,并作好記錄,及時向有關部門反映。

5.5對不合格的原材料、外購外協件按《不合格品控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》執行。

5.6檢驗記錄內容

a.進貨時間、分承包方名稱、供貨批號;

b.檢驗項目(額定值)、抽樣數據;

c.檢驗產品名稱、零件號、供貨等級、數量;

d.幾何尺寸/材質/性能檢驗實測值、判定結果;

e.檢驗日期、檢驗員簽名蓋章等。

6.相關文件和記錄

QR/SH10.01-01《材料(工具)入庫驗收單》

QR/SH10.01-02《緊急放行申請單》

QR/SH10.01-03《分承包方供貨情況統計表》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》